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孝感市人民政府政务服务中心管理办公室2018年部门预算

发布日期:2018-02-06      信息来源:

 

 

 

 

    第一部分 孝感市人民政府政务服务中心管理办公室概况
    一、主要职能
    (一)负责本级政务服务中心日常管理工作;检查、指导、考评下级政务服务中心和便民服务机构的工作,对本级政府同意设立的分中心进行指导管理和监督考核。
    (二)研究制定本级政务服务中心各项规章制度;建立审批和公共服务事项的流程管理;加强对市直各部门行政审批事项的监督检查,实施责任追究。
    (三)审核本级政府部门进入或退出本级政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项;对需两个以上部门审批的事项进行协调,组织并联审批。按上级要求督办重大项目落实。组织、指导、协调网上审批服务工作。
    (四)对审批事项登记、处理、审查、决定等环节的程序、时限、缴费进行规范,落实公共服务事项的承诺办理制度。
    (五)对本级政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、组织建设、工作考核和奖惩,并将考评结果纳入市直目标考核体系。
    (六)受理对本级政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况。
    (七)承担本级政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。
    (八)组织本级政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。
    (九)完成上级交办的其他工作。
    二、部门预算单位构成
    根据市政府机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:
    根据上述职责,孝感市人民政府政务服务中心(孝感市人民政府政务服务中心管理办公室)设3个内设机构。
    (一)综合科(挂机关党委办公室牌子)
    承担政务服务中心管理办公室的日常党务、政务、人事、群团、财务、卫生和安全等工作;负责内外联系;承担中心的材料起草、公文收发及处理、机要保密、文印及档案等工作;负责会务工作;负责上级对本级政务服务中心检查工作和本级对下级政务服务中心考评工作的组织协调;负责对本级政府批准设立的分中心指导管理和监督考核工作的组织协调。承担中共孝感市人民政府政务服务中心机关委员会日常工作;对窗口工作人员党组织关系实施统一管理,对楼层管理人员的任免提出初审意见。
核定行政编制4名。其中:科长1名,机关党委办公室主任1名(正科级),副科长1名。
    (二)业务科
    综合、协调、督办窗口的各项业务工作;拟订进出政务服务中心的项目调整方案,协助审定和监管审批流程;负责重大事项的组织协调和督办及部门之间的业务衔接,主办周例会的会务工作;审批业务联办、代办工作;参与、协调办理上报事项的上报手续;做好收退件的 认定、复核和办结时间的查验,受理、整理各窗口的上报表格,完成统计、归档工作,参与中心服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作;负责和管理中心的业务咨询服务。承担本级政务服务中心电子政务平台的建设管理运行维护工作,负责中心电脑、网上审批、服务网络软硬件管理;组织、指导、协调网上审批服务;配合其他科室、中心各窗口开展业务工作。
核定行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。
    (三)督查科
    督促检查中心各项管理制度的执行,开展相应事项的统计、归档工作;负责行政审批服务的电子督查工作,配合纪检监察机关搞 好电子监察及绩效考核工作;巡视查处违反审批办事规定行为;督促抓好周例会、联审会确定事项和其他重大事项的落实;负责对各窗口单位、窗口工作人员的月度、季度、年度考核工作;对窗口负责人、楼层管理人员的任免提出初审意见;受理服务对象的投诉、信访、分类、协调处理及反馈工作。
核定行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。
纪检监察机构  按有关规定设置。
   

    第二部分 孝感市人民政府政务服务中心管理办公室2018年部门预算表
    一、收支部门预算总表(见附件一)
    二、收入预算总表(见附件二)
    三、支出总表(见附件三)
    四、收支预算总表(见附件四)
    五、一般公共预算支出表(见附件五)
    六、一般公共预算基本支出表(见附件六)
    七、政府性基金预算支出表(见附件七)
    八、财政专项支出预算表(见附件八)
    九、财政拨款“三公”经费预算表(见附件九)


    第三部分  孝感市人民政府政务服务中心管理办公室2018年部门预算安排情况说明
    一、部门预算收支情况总体说明
    按照预算管理规定,2018年部门预算的编制实行综合预算制度,收入主要包括:财政拨款收入;支出主要包括:一般公共服务支出。2018年收支总预算384.4万元。
    二、部门预算收入情况说明
    孝感市人民政府政务服务中心管理办公室2018年收入预算384.4万元,其中:财政拨款收入384.4万元,占100%。
    三、部门预算支出情况说明
   孝感市人民政府政务服务中心管理办公室2018年支出预算384.4万元,其中基本支出276.4万元,占71.9%;项目支出108万元,占28.1%。
    四、2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明
    2018年财政拨款“三公”经费预算数6万元,其中:公务接待费2万元,占33.33%;公车运行及维护费4万元,占66.67%。
    五、政府采购情况说明   
    孝感市人民政府政务服务中心管理办公室2018年政府采购支出预算安排为0万元。


附件一

2018年市直部门收支预算总表
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室                  单位:万元
收    入支     出
项目预算数项目(按功能分类)预算数
财政拨款收入384.40 一般公共服务384.40 
其中:一般公共预算拨款384.40 公共安全
政府性基金预算拨款  
教育
事业收入
科学技术
事业单位经营收入
文化体育与传媒
上级补助收入
社会保障和就业
附属单位上缴收入
医疗卫生
其他收入
节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出




本年收入合计384.40 本年支出合计384.40 
上年结余(转)
结转下年
动用事业基金






收入总计384.40 支出总计384.40 




 

 附件二

2018年市直部门收入预算总表
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室       单位:万元
收    入
项目预算数
财政拨款收入384.40 
其中:一般公共预算拨款384.40 
                   政府性基金预算拨款  
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入


















本年收入合计384.40 
上年结余(转)
动用事业基金


收入总计384.40 

 



附件三

2018年市直部门支出总表
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室                    单位:万元
功能分类科目合计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出

合计384.40 276.4108


201一般公共服务384.40 276.4108


  06  财政事务384.40 276.4108


2010601    行政运行(财政)384.40 276.4108


2010602    一般行政管理事务(财政)





2010603    机关服务(财政)





……


















































附件四

2018年市直部门财政拨款收支预算总表
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室                 单位:万元
收    入支     出
项目预算数项目(按功能分类)预算数
财政拨款收入384.40 一般公共服务384.40 
其中:一般公共预算拨款384.40 公共安全
政府性基金预算拨款  
教育


科学技术


文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出




本年收入合计384.40 本年支出合计384.40 
上年结余(转)
结转下年




收入总计384.40 支出总计384.40 




附件五

2018年市直部门一般公共预算支出表
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室                 单位:万元
功能分类科目合计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出

合计384.40 276.4108
201一般公共服务384.40 276.4108
  06  财政事务384.40 276.4108
    2010601    行政运行(财政)384.40 276.4108
    2010602     一般行政管理事务(财政)


    2010603    机关服务(财政)


……
































附件六

2018年市直部门一般公共预算基本支出表
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室                       单位:万元
经济分类科目预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计276.4239.636.8
301工资福利支出162.5162.5
30101  基本工资80.180.1
30102  津贴补贴78.378.3
30103  奖金4.14.1
302商品和服务支出36.8
36.8
30201办公费

4.3
30202印刷费

2
30207邮电费

1.3
30239交通费

14.4
30211差旅费

5.71
30213维修费

0.39
31002一般设备购置费

0.8
30215会议费

1.4
30216培训费

1
30217招待费

2
30229福利费

3.5
303对个人和家庭的补助77.177.1
30302退休费0.10.1
30311住房公积金24.124.1
30313社会保障缴费52.952.9




附件七

2018年市直部门政府性基金预算支出表 
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室                 单位:万元
功能分类科目合 计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出

合计













 



附件八

2018年市直部门财政专项支出预算表
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室                  单位:万元
项目金额
合计108
一、本级专项108
窗口党建、特岗人员经费20
经济发展投诉中心5
第三方评估费48
政务服务中心运行经费35
二、对下转移支付











附件九

2018年市直部门“三公”经费预算表
单位名称:孝感市人民政府政务服务中心管理办公室金额:万元
项    目预算数
合    计6
一、公务接待费2
二、因公出国(境)经费
因公出国(境)人数(人)
因公出国(境)费用金额
三、公车购置及运行经费4
  (一)公车购置费
公车购置数量(辆)
其中:新购车辆(辆)
      更新车辆(辆)
公车购置金额
  (二)公车运行维护费4
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。


主办:孝感市人民政府政务服务中心 地址:孝感市新桥路1号

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鄂 ICP 备06014535号
鄂公网安备42090202000056